西藏自治区水文水资源勘测局2024年度部门预算(汇总)
发布时间:2024年02月09日 来源:水利厅
西藏自治区水文水资源勘测局2024年度部门预算(汇总)
目 录
第一部分 西藏自治区水文水资源勘测局概况
一、主要职能
二、西藏自治区水文水资源勘测局机构设置情况
第二部分 西藏自治区水文水资源勘测局2024年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区水文水资源勘测局2024年度部门预算数据分析
一、西藏自治区水文水资源勘测局收支总体情况
二、西藏自治区水文水资源勘测局收入总体情况
三、西藏自治区水文水资源勘测局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区水文水资源勘测局概况
一、主要职能
主要职能:研究拟订水文事业发展规划和专业规划,并组织实施;负责全区水文、水资源、水环境监测站网的建设;负责全区水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理工作;负责全区水资源调查评价工作,组织编制《西藏水资源公报》《西藏自治区河流泥沙公报》;负责水环境监测和评价,编制《西藏自治区水环境质量通报》;负责全区防汛抗旱的水文预报工作,按权限发布水情公告;负责工程项目水文资料和水文报告的审定;开展高原地区水文、水资源和环境领域的科学研究。承办自治区水利厅交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
西藏水文局内设机构5个部门:办公室、政工人事科、财务科、站网规划科、水文监测科;5个直属事业单位:水文信息中心、水环境监测中心、水文研究室、水文勘测队、拉萨水文实验站。
下设七个派出机构:拉萨水文水资源分局、日喀则水文水资源分局、山南水文水资源分局、林芝水文水资源分局、昌都水文水资源分局、那曲水文水资源分局、阿里水文水资源分局。
第二部分
西藏自治区水文水资源勘测局2024年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
西藏自治区水文水资源勘测局2024年度部门预算数据分析
一、2024年度部门收支总体情况
收支总预算13364.24万元。收入包括:一般公共预算拨款收入13334.85万元、上年结转29.39万元;支出包括:农林水支出10859.73万元、社会保障和就业支出1248.31万元、卫生健康支出465.97万元、住房保障支出790.23万元。
二、2024年度部门收入总体情况
收入预算总量13364.24万元,同比增加635.81万元,主要原因是:增加津补贴和新增人员工资。其中:上年结转29.39万元,占0.22%;一般公共预算拨款收入13334.85万元,占99.78%;
三、2024年度部门支出总体情况
支出预算总量13364.24万元,同比增加146.27万元,主要原因是:增加津补贴和新增人员工资。其中:基本支出 11619.53万元,占86.94%;项目支出1744.71万元,占13.06%;事业单位经营支出0万元,占0%。
四、2024年度财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算13364.24万元,同比增加903.34万元,主要原因是:增加津补贴和新增人员工资。收入包括:一般公共预算当年拨款收入13334.85万元、上年结转29.39万元;支出包括:农林水支出10859.73万元、社会保障和就业支出1248.31万元、卫生健康支出465.97万元、住房保障支出790.23万元。
五、2024年度一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款13334.85万元,比2023年执行数增加116.88万元,主要原因2024年增加水利发展资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款13334.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1248.31万元,占9.36%;卫生健康支出465.97万元,占3.50%;农林水支出10835.07万元,占81.25%;住房保障支出785.50万元,占5.89%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为968.31万元,比2023年执行数增加90.78万元,增长10.34%。主要原因是人员增资,使基本养老保险缴费基数增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为280.00万元,比2023年执行数增加125.72万元,增长81.49%。主要原因是增加2024年预计将要退休的人员所需职业年金实际或补缴资金,使增加职业年金缴费支出预算增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为465.97万元,比2022年执行数增加43.66万元,增长10.34%。主要是人员增资,使事业单位医疗缴费基数增加。
4.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2024年预算数为63.00 万元,比2023年执行数增加1.12万元,增长1.81%。主要是区水文局根据实际情况将水环境监测中心运行维护项目进行了项目调整。
5.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2024年预算数为10772.07万元,比2023年执行数增加349.50万元,增长3.35%。主要是区水文局及分局根据实际情况增加水毁修复项目。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为726.17万元,比2023年执行数增加14.32万元,增长2.01%。主要是津补贴增资清算增加公积金补缴。
7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)2024年预算数为59.33万元,比2022年执行数减少112.85万元,减少65.54%。主要是区水文局根据实际情况将住房建设和维修改造项目进行了调整。
六、2024年度一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出11619.53万元,其中:
人员经费10286.56万元,主要包括:工资性支出6052.06万元(基本工资1301.95万元、津贴补贴4284.56万元、奖金465.55万元)、机关事业单位养老保险缴费968.31万元、职业年金缴费280.00万元、职工基本医疗保险缴费465.97万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)36.77万元、住房公积金726.17万元、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)1615.45万元、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)141.83万元。
公用经费1332.97万元,主要包括;办公费87.08万元、印刷费13.26万元、咨询费6.8万元、手续费0.25万元、水费25.16万元、电费97.8万元、邮电费16.33万元、取暖费20.76万元、物业管理费1.5万元、差旅费196.3万元、维修(护)费93.7万元、租赁费7万元、会议费4.26万元、培训费49万元、公务接待费4.73万元、专用材料费4万元、专用燃料费0.3万元、劳务费18.92万元、委托业务费10.21万元、公务用车运行维护费151.61万元、其他交通费用28万元、其他商品和服务支出354.61万元、工会经费121.04万元。其他社会保障缴费(残疾人就业保障金)20.36万元。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为295.81万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费291.08万元,公务接待费4.73万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加123.35万元,增加71.52%,主要原因是新购置4辆车。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置4辆、保有25辆,预计国内公务接待30批次、166人。
八、2024年度政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、2024年度政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有政府性基金“三公”安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2024年西藏自治区水文局及七个地市分局无机关运行经费使用安排。
(二)政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额856.46万元,其中:政府采购货物预算846.3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.16万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆21辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车11辆,其他用车主要是防汛抗旱用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置的车辆4辆,2024年车辆保有量25辆。
(四)2024年预算绩效情况说明。
根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)和财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件精神,建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程,构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。
在预算绩效上,按照“谁使用、谁负责”的原则,明确要求各个管理花钱的部门紧扣绩效指标,发挥好预算约束作用。
2024年实行绩效目标管理项目33个,资金1715.32万元,其中:中央转移支付资金350.00万元,地方财政资金1365.32万元。重点项目实行绩效目标管理1个,项目名称:设备(装备)购置,资金744万元;重点项目支出合计占年初项目支出预算总额的43.37%,重点项目绩效目标表详见预算明细表9表。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
水文局系统各预算单位2024年度预算无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
2024年水文局系统各预算单位无政府债务资金。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
九、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。
十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。
十一、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
十二、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,有关事项包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支177出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。
附件:西藏自治区水文局2024年度预算明细表(汇总)